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1 审计是做什么的检查和评估公司内部机构、控股子公司和有重大影响的控股公司内部控制制度实施的完整性、合理性和有效性;审计公司内部机构、控股子公司和具有重大影响的控股公司的会计数据和其他相关经济数据,以及反映的财务收支和相关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性,包括但不限于财务报告、业绩快报...
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具体地讲,出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。审计员是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计员是公司的高级职员。扩展资料:审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的...
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简介 审计局是做什么的
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5、出具审计报告。2 获取资料具体操作:1、被审计单位发生固定资产变动的,新增固定资产要查看购买固定资产的发票是否真实并取得大额的发票复印件;处置固定资产要查看是否按照相关规定进行,是否隐匿取得处置收入。2、被审计单位有增减实收资本的,查看会计师事务所出具的相关验资报告并取得复印件。3、其他会计科目发生...
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怎么做跟踪审计 简介 做项目的跟踪审计,首先需要了解项目特征,其次需要从多个方面进行审计工作,下面我一一进行介绍 方法/步骤 1 第一节项目概述了解项目概况,知道自己需要跟踪的项目是什么,功能是什么。2 第二节工作总体、分项进度计划根据委托方要求,跟踪过程跟随工程进度,满足工程要求,最终结算在所有资料齐备后...
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3 物料采购审计包括物料的核价与采购采料的审计,物料核价时,核价人员应在各相关网站上查询各采料的市场价格,密切关注各种原材料的市场价格走势,对采购物料的验收程序、是否有入库、预算等进行审核,对采购发票与购货订单、入库单的名称、规格、数量、价格包括货款的支付等是否一致进行审核。4 应付账款审核,进货...
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内审职务在国内企业中的发展尚不成熟,一般由财务人员和部分技术人员来做。工作简单,功能也不全面。 其基本工作性质:涉及知识范围广,不仅要掌握审计技术(统计、样本、面谈、函证等知识),还要理解管理学,同时要了解营销、专业技术、舞弊、财务等专业知识;入门容易,但精通很难,审计人员一般都是从各职能部门...
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作为一名审计助理,你的主要职责是协助主管进行审计工作,包括准备审计文件、收集和分析数据、执行测试步骤、整理报告等。初入公司的新人,可能会经历一段时间的适应和学习阶段,需要把握好以下的关键点。方法/步骤 1 1. 学习相关的理论知识。在工作之前,你需要了解业内的理论知识、审计方法和流程等。可以通过读书、...
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怎么做审计方案 简介 审计方案可以视为一项具体审计项目的工作指引。因此在开展一项审计项目之前,必须编制审计项目实施方案。审计方案一般由负责该项目的审计小组组长组织,小组成员参与共同完成,最终由部门负责人审批确认。审计方案应包括审计目的、审计范围、审计时间、重点审计领域、需要使用的审计方法、审计组员分工等内容...
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香港在如今的政策下,已经有越来越多的创业者来香港注册公司,想凭借着优惠政策大展拳脚,但有很多初次创业的企业家好像对每年一度的做账审计不甚了解,那我们今天就来说说两者之间的区别是哪些。工具/原料 做账审计 香港公司审计和做账的区别是什么 1 其实香港公司做账指的是公司委托的香港持牌会计师会根据提供的流水账单资料等,进行整理归
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没有交叉索引,数据的逻辑关系不清晰,没有层次,就像一本没有目录的书,然后你去一页一页的去翻,鬼知道你到底做了什么程序。工作的时候,最好可以以某一个循环为主体进行审计,比如销售与收款,采购与付款,这样可以更有效率的建立勾稽关系。对于报表各项目之间,各表与表之间,都要进行勾稽和交叉索引。6 3)...
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如何做审计底稿 简介 审计底稿是审计员记录管理一项或多项审计工作过程中的文书记录,以确保审计工作符合一致性,敏感性、可持续性和高效性的重要工具。做好审计底稿可以保证审计工作的准确性、可靠性、及时性和透明度,有益于提高工作效率和质量。方法/步骤 1 1.明确审计目标: 审计员需要了解被审计单位的业务情况和...
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怎样做好企业的财务审计工作,生活就象游戏如走钢丝绳,关键在把握好平衡的度,否则不是掉在左边,就是掉在右边,能走到终点的,都是适度平衡的优胜者,审计人也是如此,望能提供借鉴。
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如何做好销售费用的审计 简介 对一般的生产制造企业来说,销售费用和收入的关联度是比较高的,在IPO实务中也有重点关注到这个科目的审计。下面简单谈一下在如何审计销售费用,给事务所的小白们做个参考。工具/原料 笔记本电脑 方法/步骤 1 编制销售费用明细表,利用自定义排序方式,按照金额大小把所有项目从上往下排...
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4、生产业务审计目标有哪些?5、存货业务的审计目标有哪些?6、对生产成本合理性进行分析的指标有哪些?7、存货周转率波动的原因有哪些?8如何对标准成本系统进行审查?9、如何对被审计单位实施监盘?10、什么对存货进行截止期审查?方法/步骤 1 1、生产与存货循环审计该审查哪些文件?因为生产与存货业务循环中设计的...
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现行的审计准则并没有对经济责任审计做出专门规范,会计师事务所均处在边开展、边探索的过程中。为了统一内部执业标准、增强审计人员的动手能力、保证审计质量,参照现行审计准则,事务所内部建立一套经济责任审计工作制度体系是必不可少的。 做好相关准备工作 首先,要有针对性地制定一个审计工作方案,包括审计...
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怎么做工程审计台账 简介 工程审计是工程项目中重要的一环,可由项目投资者邀请的专业审计机构在项目实施期对项目进行全过程的成本、投资监控,也可以对项目的最终造价进行核算,以作为支付工程款的依据。在这个过程中对审计进行收集整理,就要用到审计台账。工具/原料 电脑、表格软件、原始审计资料 方法/步骤 1 工程...
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4、对于银行存款的截止性测试,审计人员可实施的审计程序有哪些?5、审计人员测试现金内部控制的内容及方法有哪些?6、货币资金审计的目标有哪些?7、如何做好库存现金监盘?8、如何对银行存款余额调节表进行审计?9、银行函证的主要内容包括哪些?10、其他货币资金审计的程序有哪些?方法/步骤 1 1、货币资金的内部...
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如何做好筹资与投资循环审计 简介 筹资与投资主要是设计所有者权益审计、举债筹资审计、投资审计。笔者与大家谈谈的1、如何证实投入资本的真实性?2、负债筹资的审计目标?3、盈余公积的审计目标有哪些?4、如何审查无形资产的真实性?5、股票发行应当审查的原始凭证有哪些?6、如何审查资本公积使用的合法性?7、如何对...
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香港公司的年审和审计,都是香港政府指定公司成立之后每年必做的两个重要维护事项,也是香港公司是否合法合规的重要依据,那么就有很多人问了,每年的年审和审计是不是非做不可?要是不做的话会有什么后果?不做年审的后果 1 年审是香港政府对公司进行的一种例行检查,确认该公司是否正常营运的一种重要事项,其主要包含有两个方面
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审计人员对不可控风险的做法有哪些,具体内容如下,一起来看一看。方法/步骤 1 识别和评估不可控风险:审计人员需要对企业的业务流程、运作机制、市场环境等因素进行全面评估,识别和评估可能存在的不可控风险。2 采取适当的审计程序:审计人员需要根据不可控风险的性质和程度,采取适当的审计程序,对可能存在的风险进行...
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2 对于重复付款所做的调整审计人员该怎么做?笔者认为,有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因。3 采购与付款循环的审计目标有哪些?固定资产的审计目标有哪些?证实应付款项的总体合理性;证实采购业务形成的负债的真实性和完整性;证实分类是否正确;证实采购与付款截止期的正确性。而在固定资产...
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如何做一名优秀的审计人员 简介 如何做一名优秀的审计人员?方法/步骤 1 要爱岗敬业。要想做一名优秀的审计人员,一定要爱岗敬业。爱岗敬业是一个职场人的必然要求,选择了一行就要爱一行,选择了这行,就要认真的做这行,有句话叫行行出状元,但是前提是必须要热爱这个岗位,并在这个岗位上做出成绩才行。2 要有...
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会计能做什么工作 简介 会计是属于财务类专业,是比较的热门专业,那么会计专业毕业后能做什么工作呢?一起来看看吧。方法/步骤 1 财务工作包括会计、出纳等,从事具体财务工作。2 审计很多财务制度健全的单位都有自己的内部审计机构,另外会计事务所也主要从事审计工作。3 税务可以去各级税务机关。税务知识比较繁琐,想...
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香港做账审计流程 1 按月整理单据:(一)银行部分: 1、每月银行对帐单。 2、银行对帐单中每笔收款和每笔付款的凭证(即银行水单或回单),收款凭证连同销售发票、销售合同订在一起整理,付款凭证连同采购发票、采购合同订在一起整理。 (二)现金部分: 1、工资表(需员工...
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CPA进银行可以做哪些岗位 简介 内部审计师:侧重企业内部财务制度控制,财务风险控制,舞弊控制等等。税务经理。理财顾问,财务总监,基金经理:资本运作,资金管理,投资管理,基金股票,企业并购,筹资,上市操作等。知识扩展:CPA是什么,注册会计师,是指通过注册会计师执业资格考试并取得注册会计师证书在会计师事务所...
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简介 审计工作离不开数据的支持,如果没有外部数据的借助,是无法进行比对的,更是做不好审计工作的。那么,如何结合大数据做好审计工作呢?工具/原料 使用 甄别 方法/步骤 1 我们知道,大数据的来源并不是单一的,而是来自方方面面的,所以,我们应该多去收集整理,为我所用。2 我们还应该注意了解大数据的特点,...
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4、薪酬的业务的审计目标有哪些?5如何运用分析方法检查应付职工薪酬的合理性?6、代职工缴纳个人所得税如何做会计分录?7、如何审查工资总额的真实性?8、审查计件工资时可采用哪些方法?9被审计单位职工福利费进行实质性审查时,应注重哪些内容?10、职工福利可计入产品成本的是多少?方法/步骤 1 1、薪酬业务循环...
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本文内容主要围绕销售与收款循环审计工作中比较突出的是10大问题进行回答,从而为读者更好的了解销售与收款循环审计工作。内容包括1、如何加强应收账款管理?2、销售与收款的内控方法?3、如何审查营业收入的正确性,怀疑被审计单位虚增营业收入的做法?4、毛利率变动意味被审计单位发生的情况有哪些?5、对营业收入分析的...